瑞玛精密披露2025年度非经营性资金占用及关联资金往来情况

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2026年04月28日,苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司发布《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。容诚会计师事务所依据中国注册会计师审计准则审计了瑞玛精密2025年12月31日的合并及母公司资产负债表等,并于2026年4月24日出具了容诚审字[2026]230Z1765号审计报告的无保留意见审计报告。

根据相关规定,瑞玛精密管理层编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。容诚会计师事务所对汇总表所载信息与审计财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面未发现不一致。除对瑞玛精密实施2025年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外,未对汇总表所载资料执行额外审计程序。

报告显示,在其他关联资金往来方面,控股股东、实际控制人及其附属企业苏州瑞瓷新材料科技有限公司产生应收账款865.70万元,往来性质为经营性往来;上市公司的子公司及其附属企业如CHEERSSON OUERETARO PRECISION METAL等也存在多种应收账款和其他应收款的往来情况,涉及经营性和非经营性往来;其他关联方及其附属企业苏州乾瑞精密科技有限公司产生应付账款,往来性质为经营性往来。

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