容大感光2025年度内部控制有效,助力企业稳健发展

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2026年04月28日,容大感光发布《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

公司按风险导向原则确定内控评价范围,包括公司及子公司,业务涵盖组织架构、发展战略等多方面,重点关注社会责任、资金活动等领域。在社会责任方面,公司重视安全生产等,有效预防重大事故;资金活动中,账户和收付管理严格;采购业务有完善流程;资产管理关键环节可控;销售业务制定管控措施。

公司依据相关规定开展内控评价,确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。2026年,公司将继续完善内部控制制度。

中兴华会计师事务所认为,容大感光于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐人经核查认为,截至2025年12月31日,容大感光现有内部控制制度符合要求,《2025年度内部控制自我评价报告》基本反映其内控建设及运行情况。

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