菲菱科思2025年度非经营性资金占用及关联资金往来审计合格,助力投资者决策

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2026年4月28日,菲菱科思发布《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》公告。天健会计师事务所审计了菲菱科思2025年度财务报表并出具审计报告,在此基础上审计了管理层编制的2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

审计报告指出,该报告仅供菲菱科思年度报告披露时使用,汇总表应与已审财务报表一并阅读。菲菱科思管理层负责提供真实、合法、完整资料并编制汇总表。注册会计师在实施审计工作基础上发表专项审计意见,审计工作按中国注册会计师执业准则进行,实施了必要程序。

审计结论显示,菲菱科思公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合相关规定,如实反映了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。汇总表显示,上市公司子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司2025年度往来累计99,780.81万元,偿还累计发生金额85,761.07万元,往来性质为经营性往来;深圳市云迅联通信技术有限公司往来资金70.80万元。

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