2026年04月29日,晶品特装发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据《企业内部控制基本规范》等要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%。主要业务和事项包括战略规划、采购销售等多方面,重点关注采购付款、研发管理等领域。
公司依据相关规范和制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,一般缺陷已整改完毕。
2025年度,公司建立的内部控制制度有效执行,能合理保证内控目标达成。2026年,公司将进一步加强内控体系建设,完善制度、规范执行,强化内控意识,提升管理水平,防范风险,促进公司发展。