晶品特装2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

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2026年04月29日,晶品特装发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,信永中和会计师事务所审计了晶品特装2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。晶品特装董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性;注册会计师在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,晶品特装于2025年12月31日按《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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