思看科技2025年度审计委员会勤勉履职,推动内控持续优化

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2026年4月29日,思看科技发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

2025年度,公司审计委员会存在两届委员履职。第一届由祝素月、方铭、李庆峰组成,召集人为祝素月;7月换届后,第二届由祝素月、祝小娟、李庆峰组成,召集人仍为祝素月,成员均具备专业知识和经验。

2025年,审计委员会共召开4次会议,审议19项议案,涉及财务报告、日常关联交易、募集资金使用等。

主要工作内容包括:监督评估中汇会计师事务所,认为其审计工作合规尽责;审核财务报告,认为信息真实准确;指导内部审计,督促整改问题;评估内部控制有效性,认为符合规范要求;协调内外部沟通,提升审计效率与质量。

总体而言,审计委员会促进了公司内控建设和财务规范管理。2026年,委员们将继续履职,推动内控制度优化和经营效率提高。

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