2026年04月29日,ST云动发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,未发现财务报告内部控制重大缺陷,发现的一般缺陷已完成整改;非财务报告内部控制同样未发现重大缺陷,一般缺陷也已完成整改,不影响相关目标实现。
评价范围涵盖公司本部及多家子公司,资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%。主要业务和事项包括治理结构、组织架构、发展战略等多方面。公司严格规范治理结构,2025年召开股东会3次、董事会9次、总经理办公会29次;持续推动“十四五”战略规划,在传统内燃机和新能源领域创新;优化人力资源管理,推行新用工模式,建立全员绩效管理体系;积极履行社会责任,落实环保和安全责任;加强制度、资金、采购等管理,推进信息化转型。
公司依据相关制度组织评价工作,并确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷,已对发现的其他缺陷安排整改。后期,公司将坚持风险导向原则,加强内部控制与风险管理体系建设。