百川股份完善内部审计制度,提升治理与财务管控水平

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2026年4月30日,百川股份发布内部审计制度公告。

制度规定内部审计是对公司及下属单位财务收支、经济活动等实施独立、客观监督、评价和建议的活动。总体目标包括提高会计信息质量、监督财务合规、提出内部控制审计建议。

公司设立独立的内部审计机构,配备专职人员,对董事会负责,向审计委员会报告工作。审计机构需履行多项职责,如评估内部控制制度、审计会计资料等,还拥有参加会议、审查资料等权限。

内部审计类型包括内部控制审计、财务收支审计、专项审计和专案审计,可采用报送审计、就地审计、委托审计和联合审计等方式。

审计工作有明确程序,从制定计划、成立小组、签发通知书,到实施审计、提出报告、做出决定等。制度还对信息披露、奖励与处罚等方面做出规定。

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