百川股份2025年度内控有效,无重大缺陷助力可持续发展

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2026年04月30日,百川股份发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论表明,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价期至报告发出日无影响评价结论的因素。

评价范围涵盖母公司及全部控股子公司,资产和营收占比均达100%,业务和事项包括法人治理、组织架构、制度、部门及重点控制活动等。公司内部环境良好,组织架构规范,制度健全,设有内部审计部。重点业务控制活动包括子公司管理、财务、关联交易、对外担保、重大决策、内部审计和信息披露等控制,均有效运行。

公司依据相关体系和文件开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。公司将持续完善内部控制制度建设,强化监督检查,增强可持续发展能力。2025年度无其他内部控制相关重大事项。

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