成都华微2025年度非经营性资金占用及关联资金往来情况获审计认可

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2026年05月02日,成都华微电子科技股份有限公司发布非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。大信会计师事务所审计了该公司2025年财务报表,并于2026年4月29日出具审计报告。在此基础上,审核了公司编制的《上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

事务所认为,该汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。报告还显示,公司与控股股东、实际控制人及其附属企业存在多笔经营性往来,涉及应收账款、预付账款、应收票据、其他应收款等科目,往来原因主要为销售商品、采购商品和提供服务等。

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