三旺通信2025年审计委员会履职尽责,促进内控与财务规范

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2026年05月02日,三旺通信发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

2025年1月公司董事会换届,审计委员会成员相应调整,6月再次调整。全体成员具备专业知识和经验,独立董事占比2/3,主任委员为会计专业人士。

2025年审计委员会召开6次会议,审议通过多项议案,包括聘任财务总监、财务报告、制度修订、续聘审计机构等。

主要工作内容包括:监督评估容诚会计师事务所工作,认为其能客观反映公司情况;指导内部审计,确保公司规范运作;协调内外部审计沟通,促进年审顺利开展;审阅财务报告,认为报告真实准确完整;评估内部控制有效,未发现重大缺陷;行使原监事会职权,监督股东会和董高人员,未发现违规行为。

总体而言,2025年审计委员会履职促进了公司内控和财务规范。2026年将继续秉承原则,履行职责,维护公司和股东权益。

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