ST长园2024年内控缺陷整改完毕,但仍因信披违规被立案,投资者需注意风险

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2026年5月30日,ST长园发布关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。

因2024年度审计机构上会会计师事务所对公司该年度财务报告内部控制出具否定意见审计报告,根据相关规定,公司股票于2025年4月30日起被实施其他风险警示。

2023 - 2024年,公司时任董事长控制的珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方占用公司资金,关联方已退回本金,并在2025年9月26日前支付资金占用利息2,158.98万元。公司针对《2024年度内部控制审计报告》问题成立专项整改小组,开展全面自查和整改。2026年初,公司完成《2025年度内部控制评价报告》,北京德皓国际会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告,表明公司2025年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

不过,公司于2025年12月26日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案,目前生产经营正常,公司积极配合调查,提醒投资者关注相关风险。

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