ST长园2024年度内控缺陷整改完毕,但仍面临信披违规处罚风险

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2026年6月27日,ST长园发布关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。

因2024年度审计机构对公司财务报告内部控制出具否定意见审计报告,根据相关规定,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。

在被警示后,2023年7月至2025年1月期间占用公司资金的关联方已退回本金,并支付2158.98万元资金占用利息。公司针对《2024年度内部控制审计报告》问题成立专项整改小组,已完成2024年度内控重大缺陷事项整改。2026年初,公司编制《2025年度内部控制评价报告》,审计机构出具标准无保留意见的内部控制审计报告。

此外,因公司涉嫌信息披露违法违规,2025年12月26日被立案,2026年6月26日收到深圳证监局下发的《行政处罚事先告知书》,本次违法违规未触及其他风险警示及重大违法强制退市情形,最终结果以《行政处罚决定书》为准。

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