华海诚科2025年度内控有效,2026年将深化体系建设

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2026年3月17日,华海诚科发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和实施内部控制并评价其有效性是董事会的责任。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限性。

评价结论显示,在2025年12月31日基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖母公司及3家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、资金活动等,重点关注销售、研发等风险领域,且无重大遗漏和法定豁免。

公司依据内控规范体系及自身制度流程开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务报告内部控制无重大、重要和一般缺陷;非财务报告内部控制存在个别一般缺陷,因有双重监督机制,未构成实质性影响。

2025年度,公司修订完善内控相关制度,内控体系运行良好。2026年,公司将结合实际情况,强化内控意识,完善内控,深化体系建设,提升管理水平。

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