三超新材2025年度内部控制有效,符合监管要求

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2026年03月17日,三超新材发布《华泰联合证券有限责任公司关于南京三超新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》公告。

三超新材按照风险导向原则确定内部控制评价范围,纳入评价的单位包括南京三超新材料股份有限公司等6家,资产总额和营业收入合计占比均为100%。主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等多方面,重点关注资金活动等6个高风险领域。

公司制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素。

天衡会计师事务所出具审计报告,认为三超新材于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2025年度,保荐机构通过多种方式对三超新材内部控制制度的建立及执行情况进行核查。经核查,保荐机构认为三超新材现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求,董事会出具的《内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

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