2026年3月17日,宸展光电发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,立信会计师事务所审计了宸展光电2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宸展光电董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,宸展光电于2025年12月31日按照规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
宸展光电2025年度财务报告内部控制有效
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