晶赛科技2025年财务报告内部控制有效,彰显企业管理实力

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2026年3月20日,安徽晶赛科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,容诚会计师事务所审计了晶赛科技2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。晶赛科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制的有效性有一定风险。容诚会计师事务所认为,晶赛科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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