尤洛卡2025年度内控有效,2026年将持续完善体系促发展

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2026年03月26日,尤洛卡精准信息工程股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告指出,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,认为不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制制度目标包括实现战略目标、提高效益、保证信息真实等,遵循全面性、重要性等原则,依据相关法规和制度开展评价工作。评价范围涵盖公司及其子公司,以及组织结构、公司治理等业务和事项。

公司内控体系在内部环境、风险评估、内部控制活动等方面有效实施,如合理设置机构、开展风险评估、实施多项控制活动等。同时,公司明确了内部控制缺陷认定标准,报告期末未发现重大和重要缺陷。

2026年,公司将持续改进内部控制体系,提升信息化管理水平,优化流程,健全风险管理,完善制度并强化监督检查,以确保信息系统和数据质量,促进健康发展。

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