广哈通信2025年度内控评价:无重大缺陷,多维度完善体系促发展

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2026年3月27日,广哈通信发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据企业内部控制规范体系,结合自身制度和评价办法,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。

评价结论表明,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,且在评价报告基准日至发出日之间,未发生影响评价结论的因素。

评价范围包括公司及部分子公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的81.65%,营业收入合计占81.10%。纳入评价的业务和事项涵盖组织架构、发展战略等多个方面。

公司以风险评估为基础,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素开展自我评价。内部环境方面,完善组织架构,明确各层级职责;发展战略上,建立工作机制,推出重要成果,拓展新兴业务;人力资源管理规范,引进人才、优化培训和绩效管理;积极履行社会责任,获多项荣誉;重构企业文化体系。风险评估体系完备,对风险分级并制定应对策略。控制活动涉及资金、采购、资产等多方面管理,均有完善制度并严格执行。信息与沟通方面,完善相关制度,部署信息系统提升管理效率。内部监督构建多层次体系,审计部门严格开展工作。

公司还确定了内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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