2026年03月27日,*ST大立发布内部控制审计报告。天健审〔2026〕1594号报告显示,按照相关要求,审计了*ST大立2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计认为,*ST大立于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
*ST大立2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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