潍柴动力2025年度财务报告内部控制被审计为有效

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2026年3月27日,潍柴动力发布海外监管公告。此公告根据联交所证券上市规则第13.10B条作出,载列了公司在深交所网站刊登的公告。和信会计师事务所按照相关要求,审计了潍柴动力2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。审计认为,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性;注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷;同时指出内部控制具有固有局限性。最终,审计意见认为,潍柴动力于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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