潍柴动力2025年度内控评价良好,多举措筑牢风控防线

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2026年3月27日,潍柴动力发布2025年度内部控制评价报告。公司依据相关规范和自身制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在重大方面保持有效财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日无影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司总部及各分(子)公司,其资产总额占合并报表资产总额的94%,营业收入占92%,还包括多项业务和事项以及高风险领域。2025年,公司打造风险控制三道防线:相关职能部门和分子公司开展流程自评、优化等;风险管理部门进行风险评估、合规培训等;审核委员会和内部审计部门开展内控评价、境外审计等。

公司依据相关规范和内部制度开展评价工作,并确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,也无上年末未完成整改的此类缺陷,且无其他内控相关重大事项。

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