海格通信2025年度内控有效,多方面管理优化提升竞争力

来源:爱集微 #海格通信# #内部控制评价# #企业管理#
139

2026年03月28日,海格通信发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,在2025年12月31日(内部控制评价报告基准日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的事项。

公司按照风险导向原则确定评价范围,涵盖公司及控股子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%。业务和事项包括公司治理、组织架构、内部审计等多方面。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷。

在内部控制系统及运行方面,公司治理结构规范,2025年组织董事会10次、股东会4次,会议组织及时率100%。组织架构合理,各体系职责明确。内部审计保障独立性和客观性,推动内控体系完善。人力资源政策全面,推进人力数字平台建设,完善管理体制。企业文化建设成效显著,品牌宣传和信息披露获认可。

公司将风险管理融入日常,构建风险管控体系。控制活动方面,涵盖安全生产、集团财务管理、控股子公司管理等多项重要控制活动。信息与沟通上,建立相关管理制度,推进信息化建设,强化晨会机制。内部监督体系包括董事会审计委员会和审计部,保障内部控制有效实施。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #海格通信# #内部控制评价# #企业管理#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...