2026年03月28日,中国重汽发布董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。
报告总结了2025年度审计工作过程:一是开展初步业务活动,确定年报审计工作计划,事务所与公司沟通后编制审计计划书;二是2026年1月15日,审计委员会审阅公司2025年度财务会计报表及说明书,认为内容真实、准确、完整;三是审计期间,审计委员会于1月9日和2月26日两次发函督促事务所按计划完成工作,事务所认真回复;四是3月16日,事务所出具初步审计意见,审计委员会审阅后认可;五是事务所完成审计程序后,提交标准无保留意见审计报告。
总体评价指出,审计委员会严格遵守相关法规,发挥专门委员会作用,对事务所资质和能力审查,与事务所充分沟通,督促其及时、准确、客观、公正出具报告,切实履行监督职责。