2026年03月28日,中国重汽集团济南卡车股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,毕马威华振会计师事务所审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。此外,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,该公司于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国重汽2025年财务报告内部控制被审计为有效
来源:爱集微
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