汉王科技2025年度内控有效,2026年将提升内控水平

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2026年03月29日,汉王科技发布《2025年度内部控制评价报告》。

报告指出,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致,审计报告对非财务报告内控重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围包括公司及其全部控股子公司,涵盖资产和营收均达100%。主要业务和事项众多,重点关注采购、销售等领域,且无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务和非财务报告内控缺陷的定量、定性认定标准。报告期内,财务和非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,一般缺陷发现后及时更正,不构成实质性影响,且无未完成整改的重大和重要缺陷。

2025年度,公司加强内部控制体系建设,推动内控与业务融合。2026年,公司将以风险为导向,以合规为基础,以数字化为手段,提升内部控制的体系化、智能化和价值化水平。

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