欧菲光2025年度内控有效,多领域业务内控覆盖全面

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2026年4月2日,欧菲光发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告指出,公司依据企业内部控制规范体系,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论为,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,且自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围上,公司按风险导向原则确定,纳入评价的主要单位资产总额和营业收入合计均占合并报表的100%。主要业务和事项包括发展战略、组织架构、人力资源等21项,重点关注资产期末计价、采购与付款等高风险领域。

公司还制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷,日常执行中的个别一般缺陷可及时整改,对财务报告无实质性影响。

未来,公司将继续完善内部控制体系,提升风险管理水平,促进健康持续发展。

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