博众精工2025年财务与非财务内控均有效,2026年将持续优化内控水平

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2026年4月11日,博众精工发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,按照相关规定,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司本部、各内部机构、控股子公司及分公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司治理和业务流程层面多项业务及高风险领域,无重大遗漏和法定豁免。公司依据相关体系和制度开展评价,内控缺陷认定标准与往年一致,并明确了财务和非财务报告内控缺陷的定量、定性认定标准。报告期内,公司未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的缺陷。

此外,报告期内公司加强内控执行检查,提升了管理水平。2026年,公司将继续落实内控规范和指引,强化内控意识,优化内控环境,提升管理水平,防范风险,促进公司发展。

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