2026年4月14日,安徽安利材料科技股份有限公司发布内部控制审计报告。容诚会计师事务所按照相关要求,审计了安利股份公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安利股份公司董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,安利股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
安利股份2025年末财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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