福日电子2025年度财务与非财务内控均无重大缺陷,将完善内控促发展

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2026年4月15日,福日电子发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,按照相关规定,公司董事会负责内控的建立健全、评价及披露,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保障经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,在2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷;评价基准日至报告发出日无影响评价结论的因素;内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围涵盖众多子公司,资产总额占比97.08%,营业收入合计占比98.67%,涉及组织架构、资金活动等业务和事项,重点关注销售业务等风险领域。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。

在缺陷认定及整改方面,财务报告内控无重大和重要缺陷,个别子公司客户信用管理待完善已安排整改;非财务报告内控同样无重大和重要缺陷,个别子公司员工绩效考核和离职管理需完善也已安排整改。

此外,上一年度无内控缺陷整改情况,本年度公司将紧跟市场和经营变化,完善内控体系,规范执行流程,强化监督检查,推动健康可持续发展。

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