赛腾股份2025年财务报告内部控制有效,2026年将深化内控建设

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2026年04月28日,赛腾股份发布2025年度内部控制审计报告及内部控制评价报告。按照相关要求,审计机构认为赛腾股份于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司对内部控制进行了评价,结果显示,在评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

公司依据风险导向原则确定评价范围,涵盖苏州赛腾精密电子股份有限公司及下属子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及社会责任、治理结构等多项业务和事项,重点关注资金活动、销售业务等风险领域。公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量与定性标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

2025年度,公司内部控制体系运行良好,未发生因内控失效导致的重大风险事件。2026年度,公司将严格落实改进措施,深化内控体系建设,强化执行与监督,提升内控管理水平。

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