格科微2025年审计委员会履职尽责,2026年将强化多方沟通

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2026年04月29日,格科微发布《格科微有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2025年度,审计委员会由三名独立董事周易女士、郭少牧先生和宋健先生组成,主任委员为会计专业人士周易女士。报告期内共召开4次会议,全体委员均亲自出席。会议审议通过了2024年度审计委员会履职报告、募集资金使用报告、会计师事务所履职评估报告等议案。

履职方面,审计委员会监督评估外部审计机构,认为普华永道中天会计师事务所在2025年度审计工作中表现良好;指导监督内部审计工作,提升了内部审计效率,未发现重大问题;审阅财务报告,认为其真实、准确、完整;评估内部控制有效性,认为公司已建立有效内控体系;协调各方沟通,提高审计效率;审议关联交易事项,认为交易合规合理;报告期内公司不涉及聘任财务负责人事宜。

2026年,审计委员会将进一步加强与公司内审部门、外部审计机构、管理层之间的沟通,充分发挥审查、监督职能,维护公司和全体股东的共同利益。

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