2026年3月19日,中微半导发布内部控制审计报告。按照相关要求,天健会计师事务所审计了中微半导2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责按照相关规定建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性;注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。同时指出,内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,中微半导于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中微半导2025年财务报告内控有效,为投资者决策添信心
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