潍柴动力2025年末财务报告内部控制被审计为有效

来源:爱集微 #潍柴动力# #内控审计# #财务报告内控#
157

2026年03月27日,潍柴动力股份有限公司发布内部控制审计报告。和信会计师事务所按相关要求审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷。审计指出内部控制有固有局限,根据结果推测未来有效性有风险。不过审计认为,潍柴动力于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #潍柴动力# #内控审计# #财务报告内控#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...