久之洋2025年度内控评价:无重大缺陷,持续完善促发展

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2026年03月27日,湖北久之洋红外系统股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告指出,公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作。纳入评价范围的有公司及全资子公司中船泓洋,资产和营收占比均达100%,重点关注子公司、关联交易、重大投资、对外担保等领域。

公司明确了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。在内部环境方面,优化治理结构,完善组织机构,加强内部审计、人力资源管理和企业文化建设。建立了风险评估体系,开展风险预测评估。控制活动涵盖职责分工、授权审批、会计系统、财产保护等多方面,并制修订多项制度。

对控股子公司、关联交易、对外投资、对外担保、募集资金使用、销售与收款、采购与付款、存货与固定资产等环节均有相应控制措施。在信息与沟通、内部监督方面也表现良好。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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