2026年03月28日,西典新能发布内部控制审计报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了西典新能2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业方面,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是西典新能董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。同时,内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制的有效性有一定风险。审计意见显示,西典新能于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
西典新能2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
来源:爱集微
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