2026年3月28日,濮阳惠成电子材料股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告及内部控制评价报告。
审计报告指出,按照相关要求审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时提醒,内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。
评价报告显示,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价范围涵盖母公司及合并报表范围内公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、资金活动等多方面业务及高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,并确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,自评价报告基准日至发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且无其他内部控制相关重大事项。