瑞立科密2025年度内控评价良好,将持续完善内控促发展

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2026年04月14日,瑞立科密发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,建立健全和有效实施内部控制等是公司董事会的责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论显示,基准日(2025年12月31日)不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在重大方面保持有效财务报告内控;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围包括公司及控股子公司,资产和营收占比均达100%,涵盖公司治理等业务和事项,重点关注原材料价格波动等高风险领域。

公司依据相关法规开展评价工作,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,也无以前年度延续的内控缺陷。

公司董事会表示,未来将继续完善内部控制制度,规范执行,强化监督检查,促进公司健康、可持续发展。

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