2026年3月6日,璞泰来发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,公司依据相关规范和制度对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及四十二家下属全资、控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%。主要业务和事项涉及内部控制五要素,重点关注资金管理、对外投资等多个高风险领域,并在各领域完善相关制度。
公司依据企业内部控制规范体系及自身管理制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制的重大、重要及一般缺陷,也不存在未完成整改的相关缺陷。
2025年,全球新能源电池市场增长,但也面临挑战。公司构建了有效的内部控制体系。2026年,公司将持续关注环境变化,动态调整和完善内控体系,优化风险防控机制,依托信息化提升内控效能。