2026年3月28日,中国国际金融股份有限公司发布关于一汽解放集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的专项核查意见公告。公告显示,评价基准日,公司无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为在重大方面保持了有效财务报告内部控制。
公司按风险导向原则开展内控评价工作,纳入范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%,涉及组织架构等业务和事项,重点关注营销等领域。同时制定了明确的内控缺陷认定标准,分财务和非财务两个方面,各有定量和定性标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,也无其他内控相关重大事项。
保荐机构认为,公司已建立相应内部控制制度和体系,符合法规要求,2025年度在重大方面保持了有效内控,董事会出具的评价报告反映了内控建设及运行情况。