横店东磁2025年度内控有效,多领域制度完善助力发展

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2026年3月28日,横店东磁发布2025年度内部控制评价报告。

公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性,审计委员会进行监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论表明,在2025年12月31日基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日无影响评价结论的因素。

评价范围包括公司及其全部控股子公司,重点关注人力资源、资金活动等多个高风险领域。业务涵盖法人治理、组织结构、发展战略等20项内容。如在法人治理上建立规范结构和规则体系;发展战略围绕“磁材 + 新能源”双轮驱动;采购业务完善多项制度,优化招标流程等。

公司依据相关规定开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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